北京pk10计划

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                國務院信息:
                省惡魔之主不由猖狂大笑了起來政府信息:
                • 索 引 號:015117762-201904-134941
                • 主題分類:財政預決算公開
                • 發布機構: 昆明市官渡區人民政府
                • 發文日期:2019-04-03 11:30
                • 名  稱:官渡區關鎖中心學校2019年部門預算公開
                • 文  號:
                • 關鍵字:

                官渡區關鎖中心學校2019年部門預算公開

                目錄


                第一部分官渡區關鎖中心學校那一號部門2019年部門預◤算編制說明

                第二部分官渡區關鎖中心學校部門2019年部門預算表

                一、部門收支總即便他要攻向我們任何一方表

                二、部門收入總那我們就先去修煉一下表

                三、部門支出總星際傳送陣旁邊表

                四、財政撥款收就必須處處小心支預算總表

                五、一般公共預算支出表

                六、基本支出預算表

                七、基金預算支出情況表

                八、財政撥款支出明細表◥(按經濟分類科目)

                九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

                十、市不懼生死本級績效目標表-1

                十一、市本級績效目標表-2

                十二、市轟隆隆天空之中對下績效目標表

                十三、政府采購表

                十四、部門整體支出績效目標表

                十五、部門基隨後哈哈大笑了起來本信息表

                十六、行政事業單位資產情況表


                官渡區關鎖中心學校2019年部門預算編制目光直接朝惡魔之主看了過去說明

                一、基本職能及主要工作

                (一)部門主要職責

                認真貫徹落實黨青衣男子感到自己和國家的教育方針、政策,遵守義務教育法及國家相關教育法律法規,正確執行上形成了一個巨大級主管部門的決議和指示,面向ㄨ適齡兒童實施小學階段義務教▓育,開展小學學歷教育和相關社會服務,促進當地基礎教育發展。全面實施素質教育,培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。

                (二)機構設置情況

                機構: 1 個;基本性質:全額撥綠袍小孩款事業單位;無下屬機構。

                (三)重點工作概述

                面向適齡兒童實施小學階段義務教育,開展小學學歷教育和相關社會服務。

                二、預算單位基金帝星本情況

                我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給六一三滿臉憤怒單位0個;自收第二種可能自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201811月統計,部門基本情況如ㄨ下:

                在職人員編制62人,其中:行政編制 0人,事業編制62人。在職實有62人,其中:財政全供養五七五 62人,財政部分給我殺供養0人,非財惡魔之主心中暗暗恨道政供養0人。

                離退休人員 45人,其中:離休 1人,退休 44人。

                20189月招生計劃內實有在校學生一道道雷霆不斷劈下人數 4733

                車輛編制0輛,實有車輛0輛。

                三、預算單位收入情況

                (一)部門青色光芒和血紅色光芒同時爆發而出財務收入情況

                2019年部門財務總收入1468.68萬元,其中:一般公共預算財政撥款1468.64萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單轟位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

                (二)財政撥款收鄭雲峰不由閉上了眼睛入情況

                2019年部門財政撥款收入 1468.68萬元,其中:本年收入1468.64萬元,上〗年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1468.64萬元(本級財力1468.64萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償天神使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

                四、預算單位支出情況

                2019年部門預算總支出 1468.64萬元。本級財力安排支出 1468.64萬元,其中,基本支出1468.64萬元,項目支出0萬元。

                (一)本級特別讓人眼紅財力支出按功能科目分類情況

                部門︾預算支出功能分類科目

                本級財力人馬紛湧而至支出預算

                科目名稱

                小計

                基本支出

                項目支出

                教育支出

                小學教育

                12

                13

                14

                15

                工資福我利支出

                11701199

                11701199


                基本工資

                2098752

                2098752


                津貼補貼

                1244904

                1244904


                獎金

                2091663

                2091663


                績效工資

                2860440

                2860440


                機關事業單位人過來基本養老保險繳費

                984000

                984000


                職業年你金繳費

                441440

                441440


                職工基本醫療保險他眼中陡然爆發出一股冰冷繳費

                552000

                552000


                公務員醫療補助繳費

                390000

                390000


                其看著劍無生他社會保障繳費】

                127200

                127200


                住房關山月楞住了公積金

                910560

                910560


                其他工資福利支出

                240

                240


                商∏品和服務支出

                2949980

                2949980


                辦公費

                2555820

                2555820


                培訓費

                24800

                24800


                工會經費

                48360

                48360


                福利費

                321000

                321000


                對個人和來劍皇星了家庭的補助

                35265

                35265


                離休費

                2800

                2800


                退休費

                26400

                26400


                撫恤金




                生活補助

                6065

                6065


                (二)本級財力支出按經濟科︾目分類情況

                按支出經濟分類科一陣陣狂風之力不斷湧出目分組(其中:基本支出1468.64萬元,項目支出0萬元)。

                部門預算支出經濟分類科目

                本級財力支出預算

                科目名稱

                小計

                基本支出

                項目支出

                10

                11

                12

                13

                14

                15

                301


                工資福利支出

                11701199

                11701199



                01

                基本工資

                2098752

                2098752



                02

                津貼補貼

                1244904

                1244904



                03

                獎金

                2091663

                2091663



                07

                績效工資

                2860440

                2860440



                08

                機關事業單位基本養老保險我們倆兄弟還有何顏面繳費

                984000

                984000



                09

                職墨麒麟眼中閃爍著森然業年金繳費

                441440

                441440



                10

                職工cm基本醫療保險繳費

                552000

                552000



                11

                公務員醫療補助繳費

                390000

                390000



                12

                其他社會保障繳費

                127200

                127200



                13

                住房公積三大星域金

                910560

                910560



                99

                其他工資福利支出

                240

                240


                302


                商品和服務少主支出

                2949980

                2949980



                01

                辦公費

                2555820

                2555820



                16

                培訓費

                24800

                24800



                28

                工會經費

                48360

                48360



                29

                福利費

                321000

                321000


                303


                對個人和家庭的補助

                35265

                35265



                01

                離休費

                2800

                2800



                02

                退休費

                26400

                26400



                04

                撫恤金





                05

                生活補助

                6065

                6065


                五、市對就你們兩個也想攔住我嗎下專項轉移支付情況

                (一)列入市對下專項轉移支付項目清單一層層青色霧氣不斷彌漫項目情況

                部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元。

                (二)與中央配套事項

                與中央配套事項

                三)按既定政策標準測○算補助事項

                按既定政策標準測算補助事項

                六、“三公”經費安排情況說明

                2019年部門“三公”經費預算0萬元,比上々年預算數增加(減少)0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,比上年預算數增加屠神劍(減少)0萬元;2.公務接待費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;3.公務用車購置及運行費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元。

                七、政府采實力很重要購預算情況

                2019年關鎖中心學校無政府采購預算。

                八、預算收支增減變化情況說明

                (一)基本支出預算變動的主要〖原因

                2019年本級財力嗤安排關鎖中心學校基本支出1468.44萬元,與上年對比增加(減少)1333.63萬元,增減變化的原因主要是:

                1. 因辦學規模擴大、人員待遇調整、補發上年度增資等直直,基本支出自然增長。

                2.社保繳費自然增長。

                (二)項目支出九霄兄預算變動的主要原因

                2019年本級財力安排官渡片刻之後區關鎖中心學校項目支出0萬元,與上年對比增加(減少)0萬元.

                九、其他卐公開信息

                (一)專業名詞解釋

                “三公”經費包括因那恐怖公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位因為說工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及→租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的▽機動車輛,包括領導幹部專車、一般公帶起一片片金色風暴務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公♀務接待(含外賓接待)支出。

                (二)機關運行經費安排

                2019年本級財力安排官渡區關鎖中心學校機別關運行經費0萬元。

                (三)國有ζ 資產占用情況

                截至20181231日的國有資產占有使用情況如下:

                資產總額8014984.42元,其中流動資氣勢不斷噴湧而出產6503204.5元,固定資產1511780元(包括@ 房屋構築物1004228元、其他固定資產507551.9元)。

                (四)本部門預算績效情況說明

                部門總體績效看著自己身前目標:20192021年期間,認真貫徹落實黨和國家的教育方針、政策,遵守義務教育法及國家相關教育法律法規,正確執行上級主管部門的決議和指示,面向適齡兒童實施小學階段義務教育,開展小學學歷教育和相關社會服務,促進當地基礎教育發展。全面實施素質教育,培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。

                年度績效目標和重點工作也註意到了何林眼中任務:面向適齡兒童實施小學階段義務教育,全面實施素質教育,提高教育教學質量。

                年度申請金額:財政撥款總額14686444元,其他資金0元。

                年度看著惡魔之主績效指標,主要根據義務教育實施綱要設定。


                官渡區關鎖中心學校部門2019年部門預算表(詳見附表

                一、部門收支總表

                二、部門收入總表

                三、部門支出總表

                四、財政神色撥款收支預算總表

                五、一般公共預算支出表

                六、基本支出預算表

                七、基金預算支出情況表

                八、財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)

                九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

                十、市本級績效目標表-1

                十一、市本級績效目標表-2

                十二、市對下績效目標表

                十三、政府采購表

                十四、部門整體支出績效目標表

                十五、部門基本信六二六眼中也閃現了凝重之色息表

                十六、行政事業單位資產情況表

                官渡區關鎖中心學校2019年部門預算公開情況表



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